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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026002402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 卡 | 7.00 | 6 | 42 |
| 2 | 得力 9879 光敏印油-红色 | 得力/deli9879, | 瓶 | 2.00 | 12 | 24 |
| 3 | 得力 S01 0.5mm子弹头经典办公签字笔中性笔 黑色 12支/盒 | 得力/deliS01, | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 4 | 蓝月亮 抑菌洗手液 泡沫丰富 滋润保湿 500g/瓶 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液, | 瓶 | 12.00 | 15 | 180 |
| 5 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒, | 卡 | 7.00 | 6 | 42 |
| 6 | 汰渍 净白去渍5kg 洗衣粉 去渍除菌 深层留香 | 汰渍/Tide净白去渍5kg, | 袋 | 5.00 | 50 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗娜娜
联系电话: 199****7345
传真:
地址: ****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: