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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4395
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 课业本/教学用本 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7652 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 BT303 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 30.0 | 得力/deli\BT303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6230 各类尺/三角板 直尺 | 1 | 2.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 胶棒 | 1 | 18.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 J9001 中性笔 | 2 | 72.0 | 晨光/M G\J9001 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |