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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 喜通 XT-003 便签本/便条纸/N次贴 A4纸 | 喜通XT-003 | 箱 | 10.00 | 160 | 1600 |
| 2 | 京瓷 5002 原装粉盒 | 京瓷/Kyocera5002 | 盒 | 3.00 | 300 | 900 |
| 3 | 联想LD2451 硒鼓+粉盒 | 联想/lenovo联想LD2451 | 套 | 7.00 | 210 | 1470 |
| 4 | 得力 云彩纸 | 得力/deli彩纸 | 包 | 70.00 | 15 | 1050 |
| 5 | 金来 JL-8608K 档案盒 | 金来JL-8608K | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 6 | 得力 53573 胶水 | 得力/deli53573 | 支 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 7 | 晨光 12806 中性笔 | 晨光/M G12806 | 盒 | 70.00 | 15 | 1050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肉克也﹒亚尔买买提
联系电话: 131****8172
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: