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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2617001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33295 文件夹 | 得力/deli33295 | 包 | 10.00 | 23 | 230 |
| 2 | 晨光 ABS92693 订书机 | 晨光/M GABS92693 | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
| 3 | 心相印 D200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindD200 | 提 | 25.00 | 14 | 350 |
| 4 | 超能 柠檬草透明皂260g 超能 柠檬草透明皂260g 超能 柠檬草洗衣皂 260g*2 | 超能柠檬草透明皂260g | 件 | 20.00 | 9.5 | 190 |
| 5 | 得力/deli 0012 通用订书针1000枚/盒装订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 6 | 绿伞/LS 抗菌洗手液 500g 洗手液 | 绿伞/LS抗菌洗手液 500g | 件 | 25.00 | 10 | 250 |
| 7 | 虞洁套扫净奥清洁组合套8859簸箕 | 虞洁套扫8859 | 个 | 7.00 | 34 | 238 |
| 8 | 好媳妇胶棉拖把 | 好媳妇AGW.3173 | 件 | 7.00 | 75 | 525 |
| 9 | 大力神75%已醇消毒液A090502 消毒杀菌用品 | 大力神75%乙醇消毒液A090502 | 瓶 | 4.00 | 99 | 396 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沙茹丽
联系电话: 133****7700
传真:
地址: **市君悦巷27号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: