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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****用品店(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 TP304 票夹/长尾夹彩色长尾夹19mm | 得力/deliTP304 | 盒 | 25.00 | 13 | 325 |
| 2 | 晨光 ADM92997 报告夹 | 晨光/M GADM92997 | 包 | 133.00 | 1 | 133 |
| 3 | 得力 9868 印油/印泥/** | 得力/deli9868 | 件 | 9.00 | 3 | 27 |
| 4 | 得力 A4 木尚 包装纸 | 得力A4 木尚 | 件 | 6.00 | 190 | 1140 |
| 5 | 得力 7788 卡纸 | 得力/deli7788 | 件 | 32.00 | 10 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肉克也﹒亚尔买买提
联系电话: 139****0121
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: