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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6987
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0309 订书机 | 2 | 24.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S20 中性笔 | 4 | 70.88 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 GP1111 中性笔 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 | 31 | 316.2 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 | 31 | 316.2 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
| 6 | 金号 01KA0270A 毛巾/面巾/方巾 | 40 | 480.0 | 金号\01KA0270A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S95 中性笔 | 5 | 250.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 垃圾袋 | 100 | 190.0 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 9 | 舒肤佳 纯白清香型108g 香皂 | 40 | 200.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |