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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M083********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 100.00 | 4 | 400 |
| 2 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 20.00 | 6 | 120 |
| 3 | 玛丽 课业本/教学用本 | 玛丽备课本 | 本 | 100.00 | 6 | 600 |
| 4 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 得力/deli9863ES | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 5 | 晨光 G5 正姿笔晨光G-5笔芯 | 晨光/M GG5 | 支 | 500.00 | 1.1 | 550 |
| 6 | 晨光 G5 正姿笔晨光G-5笔芯 | 晨光/M GG5 | 支 | 500.00 | 1.1 | 550 |
| 7 | 晨光 GP1008 水笔 | 晨光/M GGP1008 | 支 | 500.00 | 1.8 | 900 |
| 8 | 晨光 GP1008 水笔 | 晨光/M GGP1008 | 支 | 500.00 | 1.8 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈云辉
联系电话: ****298****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县八**路新洪城大市场3号馆四层09街03号商铺
附件信息: