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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2611801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 本地郎 水拖 | 本地郎水拖 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 百优汇 白优汇网格纸篓 垃圾筒 | 百优汇/BAYOH白优汇网格纸篓 | 个 | 22.00 | 10.9 | 239.8 |
| 3 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 支 | 13.00 | 3.9 | 50.7 |
| 4 | 塑料大扫把 扫把 | 无品牌塑料大扫把 | 把 | 4.00 | 12 | 48 |
| 5 | 杰思特 硬件套装 | 杰思特/JEAST硬件套装 | 件 | 3.00 | 30 | 90 |
| 6 | 联想 硬件套装 | 联想/lenovo硬件套装 | 个 | 4.00 | 68 | 272 |
| 7 | 得力 3550 分页纸/索引纸 | 得力/deli3550 | 包 | 2.00 | 31.9 | 63.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****派出所
联系电话: 182****9201
传真:
地址: 塔什库尔干路016号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: