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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2026003204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S736 荧光笔 3支6色 学生考试重点标记笔 | 得力/deliS736, | 盒 | 13.00 | 7.5 | 97.5 |
| 2 | 得力 0018 回形针 (100枚/盒)【10盒】 | 得力/deli0018, | 盒 | 70.00 | 1.2 | 84 |
| 3 | 晨光 APYVPB01 彩色复印纸 100张/包 淡黄色 | 晨光/M GAPYVPB01, | 包 | 3.00 | 16 | 48 |
| 4 | 得力 7730 记事贴 76x19mm (单位:包) 混色 | 得力/deli7730, | 包 | 40.00 | 2.5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡力
联系电话: 138****2093
传真:
地址: **市**镇黔金路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼