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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3701M****12401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 档案盒/文件盒/文件夹 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 2 | 娃哈哈 596ML 24瓶 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈596ML 24瓶 | 件 | 50.00 | 6 | 300 |
| 3 | 罗蒙 HQ1273 其他演出服装 | 罗蒙HQ1273 | 套 | 6.00 | 80 | 480 |
| 4 | 罗蒙 HQ1273 其他演出服装 | 罗蒙HQ1273 | 套 | 6.00 | 55 | 330 |
| 5 | 一和 黄皮会议记录本16k/方格本/横线本/语文本/数学本 | 一和/IL HWA16k | 本 | 100.00 | 2 | 200 |
| 6 | 手工竹棍 | 狄迈/DIYMAC竹棍 | 包 | 20.00 | 8 | 160 |
| 7 | 晨光 AGPB2401 晨光 AGPB2401 中性笔 | 晨光/M GAGPB2401 | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李亚芹
联系电话: 177****6515
传真:
地址: 新****政务中心805办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: