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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 皮****商行(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2621601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARP50801 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GARP50801 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 2 | 得力 3596 云彩纸 海绵纸 | 得力/deli3596 | 包 | 2.00 | 35 | 70 |
| 3 | 安赛瑞 12537 绳子 | 安赛瑞12537 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 得力 ACPN0105 粉笔 碳素笔 | 得力/deliACPN0105 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柳晓霞
联系电话: 175****5102
传真:
地址: ****县新**
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: