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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********682********2026003214
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 俊勤 01 簸箕 | 俊勤01, | 把 | 22.00 | 15 | 330 |
| 2 | 斯铂格 BGS-223 草酸清洁液 | 斯铂格BGS-223, | 桶 | 2.00 | 135 | 270 |
| 3 | 乌江 WJ-352 粉笔 | 乌江WJ-352, | 箱 | 4.00 | 100 | 400 |
| 4 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 板 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 得力 63102 报告夹25mm | 得力/deli63102, | 个 | 40.00 | 3 | 120 |
| 6 | 得力 DP065 报告夹15mm 10只装 | 得力/deliDP065, | 包 | 5.00 | 19 | 95 |
| 7 | 得力 0467 订书机(不含钉) | 得力/deli0467, | 台 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赫****小学-罗传琦
联系电话: 152****4126
传真:
地址: **县**街道**路23号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: