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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********249002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3221 旗帜 队旗 | 得力/deli3221 | 面 | 20.00 | 11 | 220 |
| 2 | 得力 30208 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30208 | 筒 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 3 | 得力 Z7502 打印/复印纸 | 得力/deliZ7502 | 包 | 30.00 | 195 | 5850 |
| 4 | AOC M100 鼠标垫/贴/腕垫 | AOCM100 | 个 | 20.00 | 25 | 500 |
| 5 | 南孚 23A/12V 5节装 普通干电池 | 南孚/NANFU23A/12V 5节装 | 节 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 6 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 得力/deli3831 | 盒 | 15.00 | 18.5 | 277.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王小军
联系电话: 152****0236
传真:
地址: **市飞机场路243号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: