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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3753
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MG-007 中性笔芯 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\MG-007 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG-007 中性笔芯 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\MG-007 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针 | 16 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 5 | 59.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0314 订书机 | 6 | 90.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5501 文件袋 10个装 | 10 | 166.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 10盒装 | 20 | 200.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |