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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3818
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 YS-04 便利贴 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\YS-04 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9879 财务印章光敏印油10ml | 2 | 30.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 3 | 恒利源 2128 档案袋 | 200 | 400.0 | 恒利源\2128 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 固体胶棒 高粘度PVP固体胶水 36g/支 12支装 | 1 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 无力 A4 封面纸 标书封面硬厚手工卡纸 | 2 | 40.0 | 无力\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0051 回形针曲别针(100枚/盒) | 40 | 60.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18262-10 电源插座_8组_10米_PVC袋装(白)(只) | 1 | 99.0 | 得力/deli\18262-10 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号电池2粒装 碱性普通干电池 | 14 | 70.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9181 文件篮(黑)(只) | 1 | 58.0 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0373 省力订书机(混)(台) | 2 | 60.0 | 得力/deli\0373 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |