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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********210********2026001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0012, | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 2 | 得力 0014 厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 得力/deli0014, | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 3 | 金士顿 DTKN/64GB U盘64GB 金属外壳 [ 读速200MB/s] | 金士顿/KingstonDTKN/64GB, | 个 | 4.00 | 90 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓瑜
联系电话: 159****3766
传真:
地址: **县马场镇马场村街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: