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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美家生活 MJ21122 拖布木质 | 美家生活/HOME MAIDMJ21122 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 36.00 | 2 | 72 |
| 3 | 泉** 3208 矿泉水 一箱 | 泉**3208 | 件 | 2.00 | 26 | 52 |
| 4 | 朗捷 9698 国旗 | 朗捷9698 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 5 | 南孚 LR03 AAA聚能环 普通干电池 5号 7号 1盒装 | 南孚/NANFULR03 AAA聚能环 | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 6 | 财友 CDD05 半口档案袋 1个装 | 财友CDD05 | 个 | 54.00 | 1.5 | 81 |
| 7 | 极货 JH-9161 抽纸 擦手纸 1包 | 极货JH-9161 | 包 | 80.00 | 10 | 800 |
| 8 | 洁成 4228 垃圾袋 | 洁成4228 | 捆 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孟璐
联系电话: ****451
传真:
地址: **市沿江路1869号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: