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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1815
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兴立 GB R2K16-90 备课本 | 15 | 75.0 | 兴立 /FPQ\GB R2K16-90 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 A1 一次性塑杯 | 1 | 120.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 3 | 15.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k35 中性笔 | 16 | 480.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9864 ** | 5 | 87.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7312 胶水 | 1 | 29.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7102 21g高粘PVA固体胶水 | 1 | 14.5 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0368 省力订书机(黑) | 3 | 58.5 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |