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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M082********00405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli7302S | 瓶 | 60.00 | 12 | 720 |
| 2 | 得力 黑板擦 板擦/黑白通用板擦 | 得力/deli黑板擦 | 块 | 44.00 | 5 | 220 |
| 3 | 晨光 K39 红 红中性笔 | 晨光/M GK39 红 | 盒 | 40.00 | 21.2 | 848 |
| 4 | 得力 3222 旗帜/2号国旗 | 得力/deli3222 | 面 | 16.00 | 41.5 | 664 |
| 5 | 得力 19209 纸杯 | 得力/deli19209 | 件 | 12.00 | 22 | 264 |
| 6 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindH200 | 提 | 40.00 | 23 | 920 |
| 7 | 晨光 AGP11503 中性笔 | 晨光/M GAGP11503 | 盒 | 40.00 | 24.6 | 984 |
| 8 | 得力/deli 6935 针管中性笔芯水笔芯 0.35mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 | 得力/deli6935 | 支 | 300.00 | 0.6 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪锦建
联系电话: ****039****
传真:
地址: ******石镇镇**大道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县陈营万昌南路(77-15,77-16号)
附件信息: