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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0205G****2803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 9019A 笔芯 | 晨光/M G9019A | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 晨光 AXP963CQ 橡皮 | 晨光/M GAXP963CQ | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 3 | 得力 7652 笔记本 | 得力/deli7652 | 本 | 50.00 | 1 | 50 |
| 4 | 晨光 ADG98777 电子计算器 | 晨光/M GADG98777 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 5 | 得力 77794 文具剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 6 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529A | 筒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 7 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 8.00 | 24 | 192 |
| 8 | 得力 7900 笔记本 | 得力/deli7900 | 本 | 3.00 | 10 | 30 |
| 9 | 齐心 B3056 订书钉 | 齐心/ComixB3056 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0024 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 11 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602 | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 12 | 得力 33150 档案盒 | 得力/deli33150 | 个 | 3.00 | 120 | 360 |
| 13 | 金霸王 7号电池 碱性电池 | 金霸王/DURACELL7号电池 | 卡 | 2.00 | 5 | 10 |
| 14 | 金霸王 5号电池 碱性电池 | 金霸王/DURACELL5号电池 | 件 | 8.00 | 5 | 40 |
| 15 | 齐心 A868 文件夹 | 齐心/ComixA868 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 16 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 盒 | 6.00 | 36 | 216 |
| 17 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deliDL4254 | 把 | 3.00 | 11 | 33 |
| 18 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deliS656 | 支 | 4.00 | 12 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈磊
联系电话: 137****0092
传真:
地址: 仙人桥镇仙人桥街街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: