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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1E288****266401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2802 电子教鞭 | 得力/deli2802 | 支 | 10.00 | 30 | 300 |
| 2 | 得力 7984 笔记本 | 得力/deli7984 | 本 | 100.00 | 3 | 300 |
| 3 | 晨光 ACT58304 修正带 | 晨光/M GACT58304 | 件 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 得力 63114 文件夹 | 得力/deli63114 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 5 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 卷 | 50.00 | 2 | 100 |
| 6 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 只 | 30.00 | 10 | 300 |
| 7 | 得力 1672A 电子计算器 | 得力/deli1672A | 个 | 4.00 | 35 | 140 |
| 8 | 申士 25-773 PU/PVC笔记本/记事本 | 申士25-773 | 本 | 10.00 | 6 | 60 |
| 9 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 40.00 | 5 | 200 |
| 10 | 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条/宽胶带 | 晨光/M GAJD99534 | 卷 | 60.00 | 7 | 420 |
| 11 | 得力 7101 胶棒 | 得力/deli7101 | 支 | 40.00 | 2 | 80 |
| 12 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 晨光/M GASS91315 | 把 | 30.00 | 6 | 180 |
| 13 | 王麻子 JC18 剪刀 | 王麻子JC18 | 把 | 10.00 | 11 | 110 |
| 14 | 得力 6230 各类尺/三角板 | 得力/deli6230 | 把 | 8.00 | 2 | 16 |
| 15 | 得力 0358 订书机 | 得力/deli0358 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
| 16 | 晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针/大头针 | 晨光/M GABS92601 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 17 | 得力 0014 订书钉/大 | 得力/deli0014 | 盒 | 30.00 | 6 | 180 |
| 18 | 得力 8387 档案袋 | 得力/deli8387 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王琳
联系电话: 155****6557
传真:
地址: **省**市**市经纬街与南环路交汇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: