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| ****主体信用评级审计服务项目 | ||
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| 审计业务约定书 | ||
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| 400000.00 | ||
| 1.对公司按照企业会计准则编制的2024年12月31日、2025年12月31日的资产负债表,2024年度、2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计。 2.对公司财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。 3.通过执行审计工作,对公司财务报表的下列方面发表审计意见:(1)财务报表是否在所有重**面按照企业会计准则的规定编制;(2)财务报表是否在所有重**面公允反映了甲方2024年12月31日、2025年12月31日的财务状况以及2024年度、2025年度的经营成果和现金流量。 |