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一、 *采购人名称: ****六四**
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0053
五、 *验收单位: ****六四**
六、 *验收日期: 2026年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 彩虹 5001E 电蚊香片 | 10 | 125.0 | 彩虹/RAINBOW\5001E | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARC92511 加厚型纸杯 7盎司一次性水杯 200ml | 10 | 108.0 | 晨光/M G\ARC92511 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号16粒(3代) 普通干电池 | 10 | 369.0 | 南孚/NANFU\7号16粒(3代) | 验收通过 | |
| 4 | 艺姿 YZ-S109 扫把 | 10 | 169.0 | 艺姿\YZ-S109 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |