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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********26802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B3635 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3635 | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
| 2 | 得力 S1600 宝珠/走珠/滚珠笔 | 得力/deliS1600 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 3 | 晨光 GP-1008(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GGP-1008(12支盒装) | 支 | 8.00 | 24 | 192 |
| 4 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 5 | 南孚 5号电池2粒装 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装 | 件 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/Vinda蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 | 提 | 8.00 | 28 | 224 |
| 7 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 8 | 公牛 GN-216 接线板 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 9 | 南韩 35g 胶棒 | 南韩35g | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 10 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3633 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 11 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3632 | 盒 | 5.00 | 14 | 70 |
| 12 | 晨光 ASS91314 美工刀 | 晨光/M GASS91314 | 把 | 2.00 | 3 | 6 |
| 13 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 1.00 | 4 | 4 |
| 14 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 2.00 | 9 | 18 |
| 15 | 利得 7653 垃圾袋 | 利得7653 | 捆 | 10.00 | 10 | 100 |
| 16 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli5609 | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 17 | 得力 5003ES 资料册 | 得力/deli5003ES | 个 | 1.00 | 6 | 6 |
| 18 | 卓达 6/4642 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA6/4642 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田宏旭
联系电话: ****024
传真:
地址: 新站路352号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: