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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N053********269801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 通达 压舌板 舌板 竹制 医药教学器材 | 通达压舌板 | 个 | 200.00 | 0.1 | 20 |
| 2 | 无品牌 0819 棉签 10cm 棉签/棉棒/棉包 | 无品牌0819 | 支 | 50000.00 | 0.01 | 500 |
| 3 | 麦卡 教学仪器/实验器材 通用款加厚 1个 一次性吹嘴 | 麦卡/MAICCA通用款加厚 1个 | 个 | 20000.00 | 0.18 | 3600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热孜艳﹒艾尼瓦尔
联系电话: 135****1457
传真:
地址: ****原南路47号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: