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一、 *采购人名称: **大****公司
二、 *履约供应商名称: ****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1516
五、 *验收单位: **大****公司
六、 *验收日期: 2026年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0749 削笔器 | 1 | 14.0 | 得力/deli\0749 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYVQF47 打印/复印纸 | 9 | 1530.0 | 晨光/M G\APYVQF47 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 LRO3-3X1B LRO3-3X1B 7号电池 | 6 | 15.0 | 南孚/NANFU\LRO3-3X1B | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |