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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5683
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨粉/碳粉 | 30 | 900.0 | 首威\兄弟 | 验收通过 | |
| 2 | 档案夹 | 200 | 300.0 | 得力\2CM | 验收通过 | |
| 3 | 文件框 | 10 | 220.0 | 得力\4格 | 验收通过 | |
| 4 | 硒鼓 | 10 | 900.0 | 首威\2350 | 验收通过 | |
| 5 | 票夹/长尾夹 | 50 | 150.0 | D得力\75MM | 验收通过 | |
| 6 | 档案夹 | 100 | 200.0 | 得力\2.5CM | 验收通过 | |
| 7 | 档案夹 | 100 | 100.0 | 得力\1CM | 验收通过 | |
| 8 | 胶水 | 10 | 240.0 | 得力\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 订书机 | 10 | 220.0 | 得力\0314 | 验收通过 | |
| 10 | 账册封面 | 100 | 50.0 | 得力\A4 | 验收通过 | |
| 11 | 印油 | 5 | 60.0 | 得力\100ML | 验收通过 | |
| 12 | ** | 2 | 20.0 | 得力\方形 | 验收通过 | |
| 13 | 粉盒 | 10 | 800.0 | 首威\2325 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |