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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********264601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ507 垃圾袋 | 得力/deliLQ507 | 捆 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 伟杰 WJ-1160 垃圾袋 | 伟杰WJ-1160 | 捆 | 60.00 | 7 | 420 |
| 3 | 公牛 GN-B2080 接线板 | 公牛/BULLGN-B2080 | 个 | 10.00 | 42.8 | 428 |
| 4 | 南孚 5号8粒(2代) 电池 | 南孚/NANFU5号8粒(2代) | 板 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 心相印 DT200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200 | 包 | 20.00 | 4 | 80 |
| 6 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deliLQ392 | 条 | 165.00 | 6.6 | 1089 |
| 7 | 得力 33192 胶带 | 得力/deli33192 | 卷 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 8 | 得力 9573 垃圾袋 | 得力/deli9573 | 捆 | 30.00 | 4 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 景台中心校
联系电话: 159****4126
传真:
地址: **县景台镇东街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: