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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026002002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 A4 180ml 加厚型食品级pp材质塑料杯 | 富强A4, | 包 | 76.00 | 6 | 456 |
| 2 | 现代美 GP-009 0.5MM 中性笔 | 现代美GP-009, | 支 | 240.00 | 0.9 | 216 |
| 3 | 富城 A4 70克 粉红色复印纸 | 富城A4 70克, | 箱 | 1.00 | 380 | 380 |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 支 | 46.00 | 4 | 184 |
| 5 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092, | 支 | 49.00 | 2 | 98 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗淇
联系电话: ****004
传真:
地址: 南哨镇街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: