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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9590
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雨沃 酒精 测试仪 便携吹气式测酒仪 | 5 | 525.0 | 雨沃\AT002 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3724 DVD 刻录 光盘 光碟 | 4 | 400.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-218 3M 公牛/BULL GN-218 3M 多功能插座 插排 | 4 | 320.0 | 公牛/BULL\GN-218 3M | 验收通过 | |
| 5 | 绿联 30127 USB打印线 | 3 | 90.0 | 绿联/Ugreen\30127 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 自封袋 | 1 | 30.0 | 晨光/M G\自封袋 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AYZ97525 印油 印泥 ** | 5 | 40.0 | 晨光/M G\AYZ97525 | 验收通过 | |
| 8 | 达尔优 LM102 有线鼠标 | 2 | 90.0 | 达尔优/dare-u\LM102 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5623 档案盒 | 10 | 130.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9832 书架 文件架 | 2 | 140.0 | 得力/deli\9832 | 验收通过 | |
| 11 | 雷柏 NX1720 键盘鼠标 | 2 | 180.0 | 雷柏/Rapoo\NX1720 | 验收通过 | |
| 12 | 罗技 电脑摄像头 | 2 | 230.0 | 罗技/Logitech\C270i | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 APYE7T73 笔记本 | 13 | 325.0 | 晨光/M G\APYE7T73 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5349 文件夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli\5349 | 验收通过 | |
| 15 | 尖兵 A4/8包装 复印纸 | 8 | 1280.0 | 尖兵/VANGARD\A4/8包装 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5901 文件夹 | 5 | 130.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 3 | 33.0 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8552ES 长尾夹 | 3 | 90.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 4 | 64.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 20 | 闪迪 CZ73 128GB U盘 | 2 | 260.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 128GB | 验收通过 | |
| 21 | 西玛(SIMAA) 通用版差旅费用报销单 210*114mm 10本/包 50页/本 | 1 | 16.0 | 无品牌\210*114mm | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7093 胶棒 | 1 | 45.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 记事本 | 2 | 52.0 | 晨光/M G\APYJQ411A5 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |