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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1120X****23004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A922 钢笔 | 得力/deliA922 | 套 | 32.00 | 15 | 480 |
| 2 | 迪士尼 学生书包 | 迪士尼/DISNEY书包 | 个 | 32.00 | 148 | 4736 |
| 3 | 文具盒 国誉(KOKUYO)一米新纯文具大容量笔袋笔盒多功能手提收纳包帆布包收纳盒米色1个装WSG-PCS133NLY | 国誉/KOKUYOWSG-PCS133NLY | 个 | 32.00 | 18 | 576 |
| 4 | 得力 33788 中性笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 32.00 | 19 | 608 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 189****9606
传真:
地址: **县神湖东路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: