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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2855
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 15 | 450.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 2 | 滴露消毒液 | 5 | 340.0 | 滴露/Dettol\750 | 验收通过 | |
| 3 | 印油/印泥/** 得力9860快干**(红)(只) | 5 | 50.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 4 | 得力7458多瑙河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 10 | 2346.5 | 得力/deli\7458 | 验收通过 | |
| 5 | 得力MH3130-01盒装抽式面巾纸(白)(3盒/提) (单位:提) | 20 | 627.2 | 得力/deli\MH3130-01 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 0.5mm中性笔 1支(单位:支) 黑、红、蓝 | 60 | 129.0 | 得力/deli\AGP69602 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |