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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********268002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7738 便签本/便条纸/N次贴 记事贴 | 得力/deli7738 | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
| 2 | 本迪 17L 垃圾桶 | 本迪17L | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 雅高 加厚水桶 水桶 | 雅高加厚水桶 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 得力 0642 卷笔刀/削笔器 削笔机 | 得力/deli0642 | 个 | 5.00 | 16 | 80 |
| 5 | 得力 胶水 固体胶 | 得力/deli固体胶 | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 得力 22287黑 学生用笔记本 会议本 | 得力/deli22287黑 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 7 | 天章 9701 标签打印纸/条码纸 A5复印纸 | 天章/TANGO9701 | 件 | 1.00 | 200 | 200 |
| 8 | 得力 8486 票夹/长尾夹 | 得力/deli8486 | 盒 | 60.00 | 15 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹立萍
联系电话: 175****3771
传真:
地址: **镇天鹅湖路868号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: