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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610411
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 8.5 | 170 |
| 2 | 齐心 R980 中性笔 | 齐心/ComixR980 | 盒 | 18.00 | 25 | 450 |
| 3 | 舒音 包装用纸 A4纸 | 舒音A4 | 箱 | 7.00 | 210 | 1470 |
| 4 | 天威 P105/M105 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITEP105/M105 | 瓶 | 16.00 | 40 | 640 |
| 5 | 公牛 GN-605 PCB插座 | 公牛/BULLGN-605 | 件 | 14.00 | 15 | 210 |
| 6 | 得力 9772 文件座/文件架/文件框 文件置物架书 | 得力/deli9772 | 件 | 14.00 | 40 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肉克也﹒亚尔买买提
联系电话: 133****4202
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: