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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2612004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 立白 5kg 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby5kg | 件 | 10.00 | 38 | 380 |
| 2 | 欣彩 AR-M451M大众版 硒鼓 | 欣彩/AnycolorAR-M451M大众版 | 支 | 5.00 | 144 | 720 |
| 3 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 得力 6371 胶水 | 得力/deli6371 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 齐心 B2748 剪刀 | 齐心/ComixB2748 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 6 | 晨光 ADM929CNB 档案盒 | 晨光/M GADM929CNB | 个 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 7 | 得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 碳粉 | 得力/deliDBH-F2612A | 支 | 9.00 | 60 | 540 |
| 8 | 英雄 7695 钢笔 办公笔 | 英雄/HERO7695 | 盒 | 21.00 | 12 | 252 |
| 9 | 得力 25202 档案袋 | 得力/deli25202 | 个 | 130.00 | 1 | 130 |
| 10 | 晨光 ADM94904 档案盒 | 晨光/M GADM94904 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿曼古丽﹒买买提江
联系电话: 175****3412
传真:
地址: 纳瓦乡纳瓦路4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: