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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 驰翔 A4 装订胶片(一盒) | 驰翔A4, | 盒 | 2.00 | 45 | 90 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 3.00 | 18 | 54 |
| 3 | 益美得 330*280*600 铁簸箕 | 益美得330*280*600, | 个 | 20.00 | 32 | 640 |
| 4 | 共泰 GT-SR301 扫把 | 共泰GT-SR301, | 把 | 60.00 | 5 | 300 |
| 5 | 得力 7654 胶装本 | 得力/deli7654, | 本 | 40.00 | 3 | 120 |
| 6 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553, | 盒 | 19.00 | 10 | 190 |
| 7 | 现代美 GP-981 中性笔 | 现代美GP-981, | 盒 | 48.00 | 24 | 1152 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁茜
联系电话: 150****5497
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: