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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0309
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大千纸业 素描/素写本 | 4 | 220.0 | 大千纸业\素描纸 | 验收通过 | |
| 2 | 斯伯丁 篮球 | 2 | 460.0 | 斯伯丁/Spalding\篮球 | 验收通过 | |
| 3 | 仕 文件袋 | 53 | 954.0 | 仕\3820 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 A4 70g 8包 打印/复印纸 封面纸 | 6 | 1440.0 | 惠普/HP\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 消毒液 | 3 | 204.0 | 蓝月亮/Blue moon\ml | 验收通过 | |
| 6 | 天堂伞 193e 雨衣 | 40 | 1600.0 | 天堂伞\193e | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63762 风琴包/事务包 | 30 | 1200.0 | 得力/deli\63762 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AJD957K3 胶带/胶纸/胶条 | 40 | 240.0 | 晨光/M G\AJD957K3 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AAS91307 剪刀 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\AAS91307 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 XGP30119 中性笔 | 12 | 600.0 | 晨光/M G\XGP30119 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0371 订书机 | 4 | 120.0 | 得力\0371 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7351 打印/复印纸 | 8 | 1600.0 | 得力/deli\7351 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |