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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5421
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 YS-04 便利贴 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\YS-04 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7093 固体胶棒 高粘度PVP固体胶水 36g/支 12支装 | 1 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 3 | 无力 A4 封面纸 标书封面硬厚手工卡纸 | 2 | 60.0 | 无力\A4 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号电池2粒装 碱性普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18817 背心式垃圾袋 | 25 | 150.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5664-75 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) | 10 | 175.0 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3192 会议记录本(黑)(本) | 10 | 195.0 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |