开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5262
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱普生 056 原装墨盒 | 1 | 80.0 | 爱普生/Epson\056 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 ZS115 收银纸 80*80mm60米*50卷 | 3 | 660.0 | 得力/deli\ZS115 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 787 办公电话 | 1 | 110.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 12006 商标纸/标签纸 | 57 | 1026.0 | 得力/deli\12006 | 验收通过 | |
| 5 | 华联合美 Q2612A 硒鼓 | 10 | 990.0 | 华联合美\Q2612A | 验收通过 | |
| 6 | 白木 70g/A4 打印/复印纸 | 2 | 340.0 | 白木\70g/A4 | 验收通过 | |
| 7 | 联想 TU100Pro 联想/LENOVO TU100PRO U盘 | 2 | 690.0 | 联想/lenovo\TU100Pro | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |