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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M082********00018
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5682 背宽35mm档案盒 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 80.00 | 8.9 | 712 |
| 2 | 南孚7号 普通干电池 | 南孚/NANFU南孚7号 | 对 | 70.00 | 4 | 280 |
| 3 | 洗碗布 | A纤维洗碗布 | 片 | 22.00 | 2 | 44 |
| 4 | 广博 GBR0790 学生用笔记本 | 广博/GuangboGBR0790 | 本 | 20.00 | 0.85 | 17 |
| 5 | 得力 5526 文件袋 | 得力/deli5526 | 个 | 101.00 | 1 | 101 |
| 6 | 齐心 C5828 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC5828 | 本 | 50.00 | 10.5 | 525 |
| 7 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9848 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱勇
联系电话: ****799****
传真:
地址: 建设东路588号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**镇象形湾安置小区43号
附件信息: