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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王峰
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**区青年路270号
采购单位联系人和联系方式:陈刚:150****9757
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****83728
采购单位预算编码:027002
三、成交信息
成交日期:2026年9月1日
总成交金额(元):3385 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区**路232****电脑城三楼3D-36室 | 3385.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 索邦 平板拖把 | 索邦 | 平板拖把 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 2 | 得力 中情与你 风琴包/事务包 | 得力/deli | 中情与你 | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
| 3 | 润星金 8066 文件栏 | 润星金 | 8066 | 10 | 69.0 | 690.0 | |
| 4 | 公牛 GN-313 电源插座 | 公牛/BULL | GN-313 | 8 | 85.0 | 680.0 | |
| 5 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7151 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 7 | 得力 8149 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 8149 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 8 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 9 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: