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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M083********00213
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 打印机碳粉 | 京瓷/Kyocera打印机碳粉 | 个 | 30.00 | 26 | 780 |
| 2 | 竹草扫把 扫把 | 无品牌竹草扫把 | 把 | 80.00 | 23 | 1840 |
| 3 | 无品牌 50个 加厚 纸杯 | 无品牌无品牌 50个 | 包 | 100.00 | 7.5 | 750 |
| 4 | 申士 B5/18K PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIRB5/18K | 本 | 30.00 | 14 | 420 |
| 5 | 无品牌 不锈钢 垃圾斗 簸箕 | 无品牌不锈钢 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒙维兴
联系电话: ****032****
传真:
地址: ******大队对面处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县冰溪街道新家门西4#108号
附件信息: