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****关于胶带/胶纸/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于胶带/胶纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张承喆
项目联系电话:135****9687
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652323
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县幸福路20号
采购单位联系人和联系方式:张承喆:135****9687
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****88511
采购单位预算编码:102002
三、成交信息
成交日期:2026年9月1日
总成交金额(元):2250 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **县李栋文体摊 | **维吾尔自治区****县******广场一楼 | 2250.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli | 30369单卷装 | 10 | 7.5 | 75.0 | |
| 2 | 得力 0037 回形针座/盒 回形针银色防锈1盒 | 得力/deli | 0037 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 3 | 公牛 GN-403 电源/适配器 电源/插线板 | 公牛/BULL | GN-403 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 4 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/Comix | A1297 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 银色 订书针 | 得力/deli | 0012 | 12 | 1.5 | 18.0 | |
| 6 | 普伟 皮纹纸 | 普伟 | A4 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
| 7 | 雅齐利 口取纸 | 雅齐利 | A1-30红 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 8 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli | 0367 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 9 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli | 3725 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
| 10 | 活页芯 | 无品牌 | A5 | 24 | 8.0 | 192.0 | |
| 11 | 晨光 7701 按动笔芯 | 晨光/M G | 7701 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 12 | 35g 南韩固体胶 | 南韩 | 35g | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 13 | 得力剪刀 | 得力/deli | 6018 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: