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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2026002402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD97392 (泡沫胶)胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97392, | 卷 | 50.00 | 3 | 150 |
| 2 | 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97389, | 卷 | 9.00 | 12 | 108 |
| 3 | 晨光 MG-7104 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GMG-7104, | 盒 | 8.00 | 60 | 480 |
| 4 | 晨光 AJD97351 (2cm 双面胶)胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97351, | 筒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | 晨光 AJD97394 (1cm 双面胶)胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97394, | 筒 | 5.00 | 23 | 115 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赖章菊
联系电话: 135****1785
传真:
地址: ****办事处**路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: