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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********485********2026003411
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027, | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 得力 S760 中性笔笔芯 | 得力/deliS760, | 盒 | 3.00 | 16 | 48 |
| 3 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684, | 只 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 莱特 D32K100型 软面抄 | 莱特D32K100型, | 本 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 5 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682, | 只 | 12.00 | 12 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢敏
联系电话: 183****1846
传真:
地址: **省**市**县白泥镇府西路35号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: