广西轻工业科学技术研究院有限公司2025年度部门决算

发布时间: 2026年09月01日
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第一部分:广****研究院有限公司概况
一、本部门职责
广****研究院有限公司属已转制的科研院所,主要经营范围为:检验检测服务;食品生产;食品添加剂生产;饮料生产:酒制品生产;保健食品生产;乳制品生产;食品经营。工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;发醇过程优化技术研发:工业酶制剂研发;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备制造;日用化学产品制造:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品添加剂销售;机械设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;林业产品销售;农副产品销售;日用化学产品销售:广告设计、代理;广告制作;平面设计;****广播电台、电视台、报刊出版单位):创业投资(限投资未上市企业):住房租赁:土地使用权租赁;非居住房地产租赁;环境保护监测(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、机构设置情况
由广****研究院的原事业单位离退休人员构成。
第二部分:广****研究院有限公司2025年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
此部分另附表格,详见附件:广****研究院有限公司2025年度部门决算公开附表。
第三部分:广****研究院有限公司2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2025年度总收入70.04万元,其中本年收入70.04万元,较2024年度决算数减少4.95万元,下降6.60%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入70.04万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少4.95万元,下降6.60%,主要原因是退休人员自然减员,经费支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年度持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年度持平。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度持平。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度持平。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度持平。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度持平。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度持平。
(二)本部门2025年度总支出70.04万元,其中本年支出70.04万元, 较2024年度决算数减少4.95万元,下降6.60%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)70.04万元,主要用于按国家规定发放的离休人员离休费、离退休人员生活补助、物业补贴、抚恤金等方面的支出。较2024年度决算数减少0.20万元,下降0.28%,主要原因是退休人员自然减员,经费支出减少。
2.卫生健康支出(类)0万元,较2024年度决算数减少4.75万元,下降100%,主要原因是退休人员自然减员,经费支出减少。
3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年度持平。
4.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度持平。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广****研究院有限公司2025年度一般公共预算财政拨款支出70.04万元,较2024年度决算数减少4.95万元,下降6.60%。其中:基本支出70.04万元。
广****研究院有限公司2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.14万元,支出决算为70.04万元,完成年初预算的97.09%。
(一)社会保障****行政事业单位****事业单位离退休(项)年初预算为72.14万元,支出决算为70.04万元,完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因为退休人员自然减员,经费支出减少。主要用于按国家规定发放的离休人员离休费、离退休人员生活补助、物业补贴等方面的支出。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出70.04万元,支出具体情况如下:
对个人和家庭的补助支出决算70.04万元,年初预算72.14万元,完成本年预算的97.09%。主要包括:
(一)退休费支出决算67.34万元,年初预算67.34万元,完成本年预算的100%,预决算无差异。主要用于退休人员的生活补助、物业补贴、春节慰问金及遗属生活困难补助支出。
(二)其他对个人和家庭的补助2.70万元,年初预算4.80万元,完成本年预算的56.25%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员因个人原因未参加体检导致体检费结余。主要用于退休人员的体检费支出。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
广****研究院有限公司2025年度政府性基金支出0万元,与上年持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广****研究院有限公司2025年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
广****研究院有限公司2025年度国有资本经营预算支出0万元,与上年持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广****研究院有限公司2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出。我单位为转制院所,仅编制老人老办法离退休人员补助经费,2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算0万元,与上年持平。
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是我单位为转制院所,无经费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,原因是我单位为转制院所,无经费支出。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,原因是我单位为转制院所,无经费支出。2025年,广****研究院有限公司开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,原因是我单位为转制院所,无经费支出。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
****机关运行经费支出。本单位2025年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。与上年持平。
****政府采购支出情况说明。
****政府采购支出。本单位2025年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
本单位无国有资产。截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我单位为二级预算单位,无整体支出绩效自评相关内容。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:我单位2025年度项目0个,项目支出总额0万元。其中,本级项目0个,本级项目支出0万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
我单位2025年度项目0个,无项目开展绩效自评相关内容。其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:0个项目评为一等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。
(2)部分重点项目绩效自评情况:我单位2025年度项目0个,无重点项目绩效自评情况相关内容。
3.部门绩效评价结果
我单位为二级预算单位,无部门绩效评价结果相关内容。
4.财政绩效评价结果
我单位为二级预算单位,无财政绩效评价结果相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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