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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 床褥 富安娜蚕丝被100%蚕丝夏凉被双人空调被抑菌夏被夏薄被子3斤230x229cm | 富安娜/FUANNA夏凉被 | 件 | 6.00 | 200 | 1200 |
| 2 | 66772 笔袋得力(deli)卡皮巴拉EVA笔袋 小学生可爱卡通大容量多功能铅笔盒 男女孩文具盒 深咖BC446开学必备 | 得力/deli66772 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 3 | 得力5953档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 150****0415
传真:
地址: **县团结东路65号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: