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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8306
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0010 订书钉10#(1000枚/盒) | 1 | 20.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6034 剪刀(混)(把) | 10 | 80.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5685 档案盒 | 36 | 576.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9570 纸杯(白)250ml(50只/包) | 40 | 340.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M&G AGPK3507 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\AGPK3507 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3161 得力3161记事本笔记本(黑)-114页-18K(本) | 60 | 1080.0 | 得力/deli\3161 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |