为进一步严肃财经纪律,规范财务行为,加强对药品监管补助资金使用监督管理,****将组织开展2022年—2025年度药品监管补助资金审计检查工作,现面向社会公开比选专业机构,诚邀符合资格要求的服务机构积极参与。现将有关事项公告如下:
一、项目名称、资金和时限要求
1.项目名称:2022年—2025年度**药品监管补助资金审计检查项目。
2.预算资金:40万元以内。
3.时限要求:自合同签订至2027年2月底完成
二、项目概况
委托第三方机构负责全区7****管理部门、****2022年度至2025年药品监管补助资金的使用、管理及项目效益进行现场审计检查,每个地市抽查两个县,有可能顺延检查2021年度药品监管补助资金使用、结余情况,并且出具审计报告,同时对审计出现的问题进行指导、督促完成相关整改工作。
三、审计内容
依据《中华人民**国审计法》、《中华人民**国预算法》、《行政单位会计制度》以及《食品药品监管补助资金管理暂行办法》等法律法规,重点开展以下检查内容:
1、检查药品监管补助资金预算管理情况,有无收到专款后虚列预算、支出挂往来或列支转入财政部门自设专户或过渡户,造成预算支出不实的问题。
2、检查有无挤占挪用、分配不及时、不到位等情况。
3、检查专项补助资金结转结余情况,分析造成资金结转结余,导致资金闲置的原因,重点关注结转时间长、项目金额大的专项补助事项。
4、检查部分项目的实施情况,对照项目申请和可行性报告,对资金使用效益进行分析和评价。
5、检查项目设置的合理性和科学性,反映药品监管补助资金项目设置不合理、不科学的问题,提出清理整合专款项目,优化支出结构,提高资金使用效益的建议。
6、从资金申报、审批程序、资金的使用效果入手,分析资金分配的依据和标准是否科学、合理,反映目前药品监管补助资金管理体制、制度、机制中存在的问题,提出完善资金分配决策机制的建议。
四、审计机构资格要求
依法设立并能独立承办注册会计师业务的机构,具有相关专业资质证书;具有良好的职业道德和信誉,严格执行财务审计的法律法规**策规定,无重大执业质量问题;具有严格有效的审计质量控制制度,能够在规定时间内调配力量,按时、保质完成审计任务。
五、递交资料
参选单位请按以下顺序装订相关材料。
1.独立法人机构提供营业执照(正本或副本)复印件;其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件。
2.具有健全的财务会计制度的证明材料,提供承诺函原件(格式自拟);具有良好的商业信誉,可提供承诺书原件(格式自拟)。
3.参选单位参加该项目比选前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函原件(格式自拟);
4.法定代表人身份证正反面复印件,如有授权,需提供法定代表人授权书原件、授权人及被授权人身份证复印件;
5.综合评分表中所需的所有材料以及参选单位认为需要提供的其他材料。
六、比选办法
本次比选将按照公平、公正、科学择优的原则,采用综合评分进行比选,按照评分表进行打分,综合得分最高的确定为本次比选中标机构。
七、报名及相关文件送达地点、截止时间标书代写
1.报名时间:2026年9月2日至2026年9月4日;每天上午9:30至13:00,下午15:30至18:00。
2.报名地点:**市**区林廓北路27号****综合处财务室。报名资料需提供正本一份,必须加盖骑缝章,所有文件必须封装盖章后提交,逾期不予受理。参选单位对所提供文件材料的真实性负责,若比选报价超过本项目预算资金或被发现弄虚作假的,将取消参选资格。
八、比选时间及地点
2026年9月7日上午10:00,在****213会议室。(比选过程不邀请参选单位参与,成交结果将通过****门户网站公示,不再另行通知)。
九、联系方式
联系人:次仁洛布 联系电话:0891-****020
附件:综合评分表
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2026年9月1日