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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********263202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8555 票夹/长尾夹 5# | 得力/deli8555 | 盒 | 4.00 | 9.5 | 38 |
| 2 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 盒 | 20.00 | 1.9 | 38 |
| 3 | 得力 7911 笔记本 | 得力/deli7911 | 本 | 5.00 | 12.3 | 61.5 |
| 4 | 齐心 C4503 胶装本 32K40 | 齐心/ComixC4503 | 本 | 100.00 | 0.9 | 90 |
| 5 | 点石 DS-805S 荧光笔 | 点石DS-805S | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
| 6 | 中华 101 铅笔 | 中华/Zhonghua101 | 支 | 40.00 | 1.1 | 44 |
| 7 | 得力 6600 中性笔 | 得力/deli6600 | 支 | 146.00 | 1 | 146 |
| 8 | 纽赛 NS180 文件夹 | 纽赛/NUSIGNNS180 | 个 | 20.00 | 11.5 | 230 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周春伟
联系电话: 043****2114
传真:
地址: **市鸭江路3001号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: